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审计处是独立设置的内部审计专门机构,负责全校审计工作。依照国家法律和法规以及学校内部的规章制度,独立行使内部审计监督权。接受上级主管部门和业务主管部门对内部审计工作的指导和监督,对学校党政领导负责并报告工作。对校内各单位、部门的各项经济活动的真实性、合法性和效益性进行审计监督,同时作出客观的、公正的、负责的评论,提出书面审计报告,充分发挥审计工作的服务、协调、指导、监督职能。

一、制订年度审计工作计划并组织实施。

二、制订并执行学校内部审计规章制度。

三、对学校及所属单位经济活动进行财务收支审计。

四、对学校及所属单位经济活动中的重大事项进行专项审计调查。

五、接受委托对学校工程项目进行审计。

六、接受委托对学校处级干部任期经济责任进行审计。

七、监督检查审计整改意见落实以及审计结果利用,推进审计结果公开。

八、组织审计人员学习有关财经审计法规,组织相关人员开展审计知识培训工作。

九、配合其他部门做好相关工作,完成学校领导和上级组织交办的其他任务。

十、做好审计档案的管理工作。


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